为贯彻习近平总书记在全国审计委员会上的重要讲话精神,落实审计署、国资委关于内部审计与责任追究工作的各项决策部署,扎实推进审计监督与责任追究工作,6月24日下午,中国机械总院召开2022年度内部审计与责任追究工作会议,会议采用现场与视频相结合的形式。集团公司总会计师、总法律顾问朱书红出席会议并讲话,总部相关职能部门负责人,各单位内部审计和责任追究工作主管领导、总会计师、财务、审计等部门负责人及工作人员共计106人参加会议。
会上,集团审计与法律风控部副部长周鹏首先作题为《强化监督 防控风险 全力护航中国机械总院高质量发展》的集团2022年度内部审计与责任追究工作报告。全面总结了集团2021年内部审计与责任追究工作取得的成效以及存在的问题,并从六个方面对2022年度内部审计和责任追究的重点工作进行部署。哈焊院纪委书记储继君、沈铸所纪委书记王宝超、中机一院纪委书记董峰通过远程视频方式对内部审计与责任追究工作分别进行了经验交流。审计与法律风控部审计主管杨景陆结合审计发现的突出问题,针对共性管理短板,宣贯了集团《2022年度管理建议书》。
集团公司总会计师、总法律顾问朱书红做总结讲话,他充分肯定了集团内部审计与责任追究工作取得的成效,结合综合治理专项行动要求和提质增效年度目标任务,对下一步内部审计与责任追究工作提出了三方面要求:一要层层压实责任,深化思想认识,强化党的领导,注重真抓实管,落实集中统一,筑就内部监督“压舱石”;二要增强监督合力,推动党和国家决策部署落地,优化整改工作机制,着力当好国资卫士,筑牢国有资产“防火墙”;三要夯实专业能力,深研细读勇创新,动真碰硬守底线,严谨高效抓落实,精准发力补短板,打造拼搏肯干“攻坚队”。
会议取得圆满成功。
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